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審計署:發(fā)改委財政收支不合規(guī)問題資金達(dá)5.7億
2011-06-27   作者:  來源:中新網(wǎng)
 
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    中新網(wǎng)財經(jīng)頻道從國家審計署網(wǎng)站獲悉,審計署日前發(fā)布了“國家發(fā)展和改革委員會2010年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計結(jié)果”。審計結(jié)果顯示,審計查出發(fā)改委預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額達(dá)319.20萬元,其中2010年139.44萬元;其他財政收支方面不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額達(dá)57896.86萬元。
    審計結(jié)果稱,發(fā)改委本級少計資產(chǎn)和負(fù)債各57896.86萬元,是由于編報口徑不準(zhǔn)確。

    審計結(jié)果全文如下:

國家發(fā)展和改革委員會2010年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計結(jié)果

    根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2010年11月至2011年3月,審計署對國家發(fā)展和改革委員會(以下簡稱發(fā)展改革委)2010年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計,重點(diǎn)審計了發(fā)展改革委本級和所屬機(jī)關(guān)服務(wù)中心等3個單位,并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸審計。

    一、基本情況

    發(fā)展改革委為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由委本級和18個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。財政部批復(fù)發(fā)展改革委2010年度的部門預(yù)算支出為97105.07萬元(指財政性資金預(yù)算,含財政部審核確認(rèn)的以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,下同),其中當(dāng)年財政撥款67777.98萬元;發(fā)展改革委決算(草案)反映的當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為77122.16萬元,全部為財政撥款;其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為19982.91萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附表1。
    本次審計發(fā)展改革委本級及所屬單位2010年度預(yù)算支出共計84998.32萬元,占部門預(yù)算支出總額的87.53%。審計查出預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額319.20萬元,其中2010年139.44萬元;其他財政收支方面不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額57896.86萬元。上述問題對發(fā)展改革委2010年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附表2。
    審計結(jié)果表明,發(fā)展改革委和本次審計的所屬單位2010年度預(yù)算執(zhí)行基本能夠遵守預(yù)算法及相關(guān)法律規(guī)定,能夠按照會計法及有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行會計處理,認(rèn)真做好本部門預(yù)算編報的組織工作,加強(qiáng)了預(yù)算和財務(wù)管理工作,建立健全了有關(guān)制度,認(rèn)真整改了以前年度審計發(fā)現(xiàn)的問題。

    二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

    (一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。

    1.2010年12月,發(fā)展改革委本級從4個基本建設(shè)項目中計提管理費(fèi)支出45.66萬元,采取以撥代支方式撥給所屬基建物業(yè)管理中心。
    2.2009年至2010年,發(fā)展改革委離退休干部局將人員經(jīng)費(fèi)273.54萬元從零余額賬戶列支后,轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶,并從中列支公用經(jīng)費(fèi)支出105.20萬元,形成在不同科目之間調(diào)劑使用預(yù)算資金。

    (二)其他財政收支中存在的主要問題。

    在編制2010年度部門決算(草案)時,由于編報口徑不準(zhǔn)確,發(fā)展改革委本級少計資產(chǎn)和負(fù)債各57896.86萬元。
   
    三、審計處理情況和建議

    對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對采取以撥代支方式撥付基本建設(shè)項目管理費(fèi)問題,要求今后加強(qiáng)基本建設(shè)項目管理費(fèi)的支出,分年度據(jù)實(shí)列支;對離退休干部局未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)劑使用預(yù)算資金問題,要求今后按規(guī)定使用零余額賬戶和預(yù)算資金,杜絕在不同科目間調(diào)劑使用預(yù)算資金的做法,并對實(shí)有資金賬戶進(jìn)行清理并撤銷,將賬內(nèi)資金并入委本級實(shí)有資金賬戶;對決算(草案)少計資產(chǎn)和負(fù)債問題,要求調(diào)增決算(草案)資產(chǎn)負(fù)債表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。
    針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:發(fā)展改革委應(yīng)進(jìn)一步建立健全預(yù)算管理相關(guān)制度,明確預(yù)算編報的操作規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定,提高預(yù)算和財務(wù)管理水平。

    四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

    發(fā)展改革委在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對此次審計發(fā)現(xiàn)的問題,發(fā)展改革委高度重視,部分問題在審計期間就進(jìn)行了整改。其中,對離退休干部局將財政資金從零余額賬戶轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶問題,擬與財政部溝通后辦理撤銷實(shí)有資金賬戶相關(guān)事宜;對決算(草案)少計資產(chǎn)和負(fù)債問題,已對決算(草案)進(jìn)行調(diào)整。

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